Procédures de fin d'année dans Donation Accounting

6) FERMER L'ANNÉE dans Donation Accounting

6) FERMER L'ANNÉE dans Donation Accounting
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Fermer l'année dans Donation Accounting se fait de la même façon que fermer un mois. 

Les conséquences de fermer le mois de décembre sont par contre différentes:
- Les soldes de fermeture deviennent les soldes d'ouverture
- Données financières des donateurs effacées (remises à zéro)
- Sauvegarde AUTOMATIQUE des données dans un sous-répertoire portant le nom de l'année fermée. 
Ex.: C:\EMSDA\2015
- Possibilité, pour les entités d'églises utilisant le numéro d'enregistrement de la Fédération, de modifier le numéro de départ des reçus.  POURQUOI?

Quoi faire EN BREF?

1) Faire un rapprochement bancaire au 31 décembre.
2) Mettre à zéro les soldes négatifs (et parfois positifs aussi) de certains codes s'il y a lieu.
3) S'assurer que les reçus officiels de dons sont prêts à imprimer, et faire les corrections nécessaires.
4) Imprimer les reçus MAINTENANT ou PLUS TARD.
5) Fermer l'année (le mois de décembre).